(一)审计处主要职责
审计处是在线赌钱主管内部审计的职能部门,在在线赌钱的领导下,依据国家法律、法规和政策以及上级部门和在线赌钱规章制度,对本:退舻ノ坏牟莆袷罩Ъ捌溆泄鼐没疃猩蠹萍喽,独立行使内部审计监督权,对在线赌钱领导负责并报告工作,同时接受国家审计署和公安部审计局的指导和监督。主要职责具体包括:1、对在线赌钱财务收支及有关经济活动进行审计;2、对在线赌钱预算执行和决算情况进行审计;3、对预算内、预算外资金管理和使用情况进行审计;4、对在线赌钱基本建设、修缮工程项目进行审计;5、对在线赌钱固定资产管理和使用情况进行审计;6、对在线赌钱大宗物资设备采购等专项经费使用情况进行审计;7、对在线赌钱科研经费管理和使用情况进行审计;8、对二级法人及经营性单位经济管理和效益情况进行审计;9、对在线赌钱有关领导干部进行经济责任审计;10、对在线赌钱内部控制制度的健全性、有效性和风险管理进行审计调查;11、做好在线赌钱领导和上级主管部门交办的其他审计事项
(二)审计处人员情况
审计处现有处长1人,副处长1人,审计干部2人。从知识结构来看,具有会计、法律、工程、计算机等专业背景,涵盖了审计业务的各个方面;从职称来看,2人具有高级职称,2人具有中级职称,均有较强的业务能力和岗位胜任能力;从年龄来看,50岁以上1人,40-50岁2人,30-40岁1人,年龄结构比较合理。
姓名 |
年龄 |
学历 |
职务 |
职称 |
主要职责 |
朱军 |
53 |
大学本科 |
处长 |
高级会计师 |
负责审计处全面工作 |
余峰 |
34 |
研究生 |
副处长 |
审计师 |
协助处长负责业务工作 |
刘琼 |
47 |
大学本科 |
|
高级审计师 |
财务收支审计、物资采购审计 |
吴明 |
47 |
大学专科 |
|
工程师 |
基建工程审计、办公室 |